A.大额现金收入
B.外币存款
C.决算日前已付款项
D.在途资金
[单选题]审查“货币资金”项目,应提请被审计单位不能列入“货币资金”的项目有()。A.大额现金收入B.外币存款C.决算日前已付款项D.在途资金
[单选题]审查“货币资金”项目,应提请被审计单位不能列入“货币资金”的项目有()。A.大额现金收入B.外币存款C.决算日前已付款项D.在途资金
[单选题]审查“货币资金”项目,应提请被审计单位不能列入“货币资金”的项目有( )。A.大额现金收入B.外币存款C.决算日前已付款项D.在途资金
[判断题] 货币资金的审计既涉及货币资金的增加业务,又涉及货币资金的减少业务。A . 正确B . 错误
[多选题]货币资金的审计目的有()。A.确定被审计单位的货币资金的余额是否真实正确,是否为被审计单位所有B.确定被审计单位在特定期间内发生的货币资金收支业务是否
[多选题]货币资金的审计目的有()。A.确定被审计单位的货币资金的余额是否真实正确,是否为被审计单位所有B.确定被审计单位在特定期间内发生的货币资金收支业务是否
[多选题]被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。A.经授权后办理资金业务B.收付款业务与审核相互独立C.由财务主管保管支票和印章D.经部门主管批准后可以
[多选题]被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。A.经授权后办理资金业务B.收付款业务与审核相互独立C.由财务主管保管支票和印章D.经部门主管批准后可以
[多选题]被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。A.经授权后办理资金业务B.收付款业务与审核相互独立C.由财务主管保管支票和印章D.经部门主管批准后可以