A.检查异常供应商的验收单和其他凭证
B.抽查上季度已付款业务的审批手续
C.抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据
D.抽查验收单据,追查付款审批文件
[单选题]审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()。A.检查异常供应商的验收单和其他凭证B.抽
[单选题]审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是( )。A.检查异常供应商的验收单和其他凭证B.
[单选题]内部审计师对采购部门进行审计,下列哪项审计程序与审计目标匹配?A.通过对随机选取的采购订单样本进行审计来确定采购政策的遵守情况B.审查供应商的资质文件
[多选题]如果审计人员怀疑被审计单位虚增营业收入,以下审计程序中有效的有()。A.实施监督盘点B.对年末购销业务进行截止期测试C.复核坏账准备计提合理性D.分析
[多选题]如果审计人员怀疑被审计单位虚增营业收入,以下审计程序中有效的有()。A.实施监督盘点B.对年末购销业务进行截止期测试C.复核坏账准备计提合理性D.分析
[多选题]如果审计人员怀疑被审计单位虚增营业收入,以下审计程序中有效的有()。A.实施监督盘点B.对年末购销业务进行截止期测试C.复核坏账准备计提合理性D.分析
[多选题]如果审计人员怀疑被审计单位虚增营业收入,以下审计程序中有效的有( )。A.实施监督盘点B.对年末购销业务进行截止期测试C.复核坏账准备计提合理性D.分
[问答题] 简述收集审计证据的审计程序。
[单选题]以下哪项内容说明:在审计采购部门时,审计业务目标和审计程序是恰当匹配的?A.通过对随机选取的采购订单样本进行审计来确定采购部门是否遵守了政策。B.通过
[单选题]审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施()审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。A . 适当的B . 全部C . 必要的D . 检查和复核