[多选题]

下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。

A.抽取付款凭证审查有无审批签字

B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确

C.观察支票与印章的保管是否分离

D.分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常

E.监督盘点库存现金

参考答案与解析:

相关试题

下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:</p>

[多选题]下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:A.抽取付款凭证审查有无审批签字B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确C.观察支票与印章的保管

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  • 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是( )。</p>

    [单选题]下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是()。A.财务主管统一保管支票和相关印章B.出纳员负责登记现金日记账和总账C.出纳员负责编制银行存款余额调

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  • 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是:</p>

    [单选题]下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是:A.财务主管统一保管支票和相关印章B.出纳员负责登记现金日记账和总账C.出纳员负责编制银行存款余额调节表

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  • 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是()。</p>

    [单选题]下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是()。A.财务主管统一保管支票和相关印章B.出纳员负责登记现金日记账和总账C.出纳员负责编著银行存款余额调

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  • 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:</p>

    [多选题]下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:A.审阅与薪酬业务有关的规章制度B.审查薪酬费用的账务处理是否正确C.检查工资汇总表是否经过授权审批D.

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  • 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有( )。

    [多选题]下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有( )。A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外

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  • 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有( )。

    [多选题]下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有( )。A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外

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  • 下列各项中,应在“其他货币资金”科目核算的有(  )。</p>

    [多选题]下列各项中,应在“其他货币资金”科目核算的有( )。A.银行本票存款B.银行汇票存款C.支票存款D.收到的商业汇票E.存出投资款

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  • 下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是( )。</p>

    [单选题]下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是()。A.已收到的货币资金确实为被审计单位所有B.与货币资金有关的经济业务已全部登记入账C.货币资金在财务报

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  • 在货币资金业务中,下列各项中,应当相互独立的职责有:</p>

    [多选题]在货币资金业务中,下列各项中,应当相互独立的职责有:A.收入单据的开具与审核B.银行存款的收支与登记银行存款日记账C.库存现金的收支与登记库存现金总账

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  • 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。</p>