[多选题]

下列关于审计取证方法的说法中,正确的有( )。

A.逆查法是审计取证的顺序与反应经济业务的会计资料形成过程相反的方法

B.当被审计单位内部控制比较薄弱时,可以考虑采用详查法

C.观察提供的审计证据仅限于观察发生的时点

D.询问通常是在运用其他取证方法发现疑点和问题之前使用

E.重新编制银行存款余额调节表属于重新操作方法

参考答案与解析:

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下列关于审计取证方法的说法中,正确的有( )。

[多选题]下列关于审计取证方法的说法中,正确的有( )。A.逆查法是审计取证的顺序与反应经济业务的会计资料形成过程相反的方法B.当被审计单位内部控制比较薄弱时,

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    [多选题] 下列关于审计取证模式的表述,正确的有:()A . 账目基础审计需要运用详细审计方法对凭证和账目进行逐项审查B . 制度基础审计只强调审查内部控制系统产生的结果C . 运用制度基础审计模式需要采用抽查方法D . 风险基础审计立足于对审计风险进行系统的分析和评价E . 账目基础审计和制度基础审计不存在审计风险

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  • 下列关于审计取证模式的表述,正确的有:

    [多选题]下列关于审计取证模式的表述,正确的有:A.账目基础审计需要运用详细审计方法对凭证和账目进行逐项审查B.制度基础审计只强调审查内部控制系统产生的结果C.

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    [单选题]下列关于审计取证基本方法的表述中,错误的是:A.顺查法是指从检查原始凭证人手的审计方法B.详查法一般适用于经济业务量小的被审计单位C.抽查法可分为统计

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    [单选题]“资料3”中,审计人员使用的审计取证方法有:A.检查B.计算C.观察D.分析性复核

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    [多选题]下列有关审计取证具体方法的表述中,正确的有( )。A.积极函证比消极函证所取得的审计证据更可靠B.根据调查方式的不同,外部调查可分为现场调查和函证C.

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    [多选题]下列有关审计取证方法的表述中,错误的有( )。A.询问本身不足以测试内部控制运行的有效性B.检查有形资产可为其计价认定提供可靠的审计证据C.重新计算是

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    [多选题]下列选项中,属于审计取证的具体方法的有( )。A.检查B.外部调查C.抽查法D.询问E.重新计算

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  • 下列选项中,属于审计取证的具体方法的有:

    [多选题]下列选项中,属于审计取证的具体方法的有:A.检查B.外部调查C.抽查法D.询问E.重新计算

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  • 下列有关审计取证方法的表述中,错误的有:

    [多选题]下列有关审计取证方法的表述中,错误的有:A.询问本身不足以测试内部控制运行的有效性B.检查有形资产可为其计价认定提供可靠的审计证据C.重新计算是指对有

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  • 下列关于审计取证方法的说法中,正确的有( )。