[多选题]

下列说法中,符合内部审计的作用的有( )。

A.增强企事业单位领导和职工的法治观念

B.揭露内部控制和风险管理中的薄弱环节

C.促进组织实现目标和长期可持续发展

D.维护良好的市场秩序

E.保证市场经济健康运行

参考答案与解析:

相关试题

下列说法中,符合内部审计的作用的有( )。

[多选题]下列说法中,符合内部审计的作用的有( )。A.增强企事业单位领导和职工的法治观念B.揭露内部控制和风险管理中的薄弱环节C.促进组织实现目标和长期可持续

  • 查看答案
  • 下列关于内部控制审计的说法中,正确的有()。

    [多选题] 下列关于内部控制审计的说法中,正确的有()。A . 注册会计师应对财务报告内部控制的有效性发表审计意见B . 注册会计师对财务报告和非财务报告内部控制的有效性均需发表审计意见C . 上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格D . 内部控制审计规定将自2011年1月1日起在全部上市公司施行

  • 查看答案
  • 内部审计的作用有()

    [多选题] 内部审计的作用有()A . 开展常规审计,促进企业合法经营B . 促进企业完善内部控制,提高企业经营管理水平C . 开展内部控制的评审,增强科学管理意识D . 追踪反馈宏观调控政策的运行效果E . 开展效益审计,促进自我发展,不断增强企业竞争实力

  • 查看答案
  • 内部审计的作用有( )。

    [多选题]内部审计的作用有( )。A.通过合法合规审计,促进企业合法经营B.开展内部控制的测试,增强科学管理意识C.帮助组织提高效率、降低成本,促进组织实现目标

  • 查看答案
  • 内部审计的作用有( )。

    [多选题]内部审计的作用有( )。A.通过合法合规审计,促进企业合法经营B.开展内部控制的测试,增强科学管理意识C.帮助组织提高效率、降低成本,促进组织实现目标

  • 查看答案
  • 下列有关内部审计职责的说法中,正确的有()。

    [多选题] 下列有关内部审计职责的说法中,正确的有()。A .是一种评价活动B .只能由被审计单位建立C .可以由外部机构以服务形式提供D .内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性

  • 查看答案
  • 下列关于企业内部控制审计的说法中,正确的有()。

    [多选题]下列关于企业内部控制审计的说法中,正确的有()。A.内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计B.注册会计师

  • 查看答案
  • 在内部控制审计中,关于控制测试的下列说法中,正确的有()。

    [多选题]在内部控制审计中,关于控制测试的下列说法中,正确的有()。A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证

  • 查看答案
  • 下列关于内部审计机构的权限,说法错误的有( )。

    [多选题]下列关于内部审计机构的权限,说法错误的有( )。A.可以要求被审计单位按时报送发展规划.战略决策等有关资料B.对可能转移.隐匿.篡改.毁弃会计凭证.会

  • 查看答案
  • 下列关于内部审计机构的权限,说法错误的有( )。

    [多选题]下列关于内部审计机构的权限,说法错误的有( )。A.可以要求被审计单位按时报送发展规划.战略决策等有关资料B.对可能转移.隐匿.篡改.毁弃会计凭证.会

  • 查看答案
  • 下列说法中,符合内部审计的作用的有( )。