[单选题]

下列各项,属于债务筹资内部控制测试程序的是()。

A.向债权人函证负债金额,分析函证结果差异

B.检查账簿记录,验证债务利息计算是否正确

C.查阅借款文件,检查借款是否经过授权审批

D.

参考答案与解析:

相关试题

下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:</p>

[多选题]下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:A.审阅与薪酬业务有关的规章制度B.审查薪酬费用的账务处理是否正确C.检查工资汇总表是否经过授权审批D.

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  • 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:</p>

    [多选题]下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:A.抽取付款凭证审查有无审批签字B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确C.观察支票与印章的保管

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  • 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。</p>

    [多选题]下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有()。A.抽取付款凭证审查有无审批签字B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确C.观察支票与印章的

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  • 下列程序中不属于借款活动相关的内部控制测试程序的是:</p>

    [单选题]下列程序中不属于借款活动相关的内部控制测试程序的是:A.索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全B.观察借款业务的职责分工,并将职

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  • 下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有()。</p>

    [多选题]下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有()。A.检查固定资产管理制度B.询问固定资产购置流程C.重新计算固定资产折旧额D.检查新增固定资产的各种

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  • 下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有:</p>

    [多选题]下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有:A.检查固定资产管理制度B.询问固定资产购置流程C.重新计算固定资产折旧额D.检查新增固定资产的各种手续

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  • 下列各项中,属于内部控制中实物控制的是:</p>

    [单选题]下列各项中,属于内部控制中实物控制的是:A.顾客赊销限额的批准B.凭证的预先连续编号C.财产物资的定期盘点D.重大资产购置的授权

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  • 下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有( )。</p>

    [多选题]下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有()。A.检查固定资产管理制度B.询问固定资产购置流程C.重新计算固定资产折旧额D.检查新增固定资产的各种

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  • 与股权筹资方式相比,下列各项中属于债务筹资方式优点的有()。</p>

    [多选题]与股权筹资方式相比,下列各项中属于债务筹资方式优点的有()。A.资本成本低B.筹资规模大C.财务风险较低D.筹资弹性较大E.优化公司治理结构

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  • 下列各项中,符合筹资和投资业务循环内部控制要求的有:</p>

    [多选题]下列各项中,符合筹资和投资业务循环内部控制要求的有:A.由内部审计人员定期对投资业务进行审查B.由投资业务执行部门作出重大投资决策C.由不同人员完成投

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  • 下列各项,属于债务筹资内部控制测试程序的是()。</p>