[问答题]ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司等多家被审计单位2019年度财务报表。与存货审计相关的事项如下:(1)A注册会计师在以往审计甲公司时注意
[问答题]甲公司为ABC会计师事务所的常年审计客户,A注册会计师负责审计甲公司2019年度财务报表。与存货审计相关的部分事项如下:(1)甲公司的存货存在特别风险
[问答题]ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计多家被审计单位2019年的财务报表。与存货审计相关的部分事项如下:(1)甲公司的存货存放在多个地点,A注册会计
[问答题]ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司等多家被审计单位2015年度财务报表,与存货审计相关事项如下: (1)在对甲公司存货实施监盘时,A注册会
[问答题]ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司等多家被审计单位20×8年度财务报表。与存货审计相关事项如下:(1)在甲公司开始盘点存货前,A注册会计师
[问答题]ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司等多家被审计单位2020年度财务报表。与存货审计相关的事项如下:(1)在对甲公司存货实施监盘时,A注册会
[问答题]ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司等多家被审计单位20×8年度财务报表。与存货审计相关的部分事项摘录如下:(1)针对甲公司存货可能存在的舞
[问答题]ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2018年度财务报表,与存货审计相关的部分事项摘录如下:(1)在对甲公司存货实施监盘时,A注册会计师在存
[问答题]甲公司为ABC会计师事务所的常年审计客户,ABC会计师事务所委派A注册会计师负责审计甲公司2019年度财务报表。审计工作底稿中与函证相关的部分内容摘录
[多选题] ABC会计师事务所A注册会计师负责审计甲公司(上市公司)2011年财务报表。以下事项属于A注册会计师拟采用的测试内部控制的程序有()。A . 从检查内部控制手册到实际操作的过程获取该项控制运行的效果B . 观察存货盘点计划的内部控制执行C . 重新执行某项控制D . 现场观察所选取测试样本的控制运行情况