A.凭证预先编号
B.职责分离
C.授权批准
D.将信息系统所记录的数据与实物资产核对
[单选题]下列各项中,属于被审计单位对控制的监督的是( )。A.信息处理B.职责分离C.授权D.将信息系统所记录的数据与实物资产核对
[单选题]下列各项对被审计单位内部控制影响最大的是()。A . 成本效益原则B . 实质重于形式原则C . 权责发生制原则D . 历史成本原则
[单选题]下列各项中,属于被审计单位虚增营业收入的是( )。A.对合格品和残次品的销售,均确认为营业收入B.对主产品和副产品的销售,均确认为营业收入C.采用预收
[单选题]下列各项中,属于被审计单位虚增营业收入的是( )。A.对合格品和残次品的销售,均确认为营业收入B.对主产品和副产品的销售,均确认为营业收入C.采用预收
[单选题]下列各项中,属于被审计单位虚增营业收入的是( )。A.对合格品和残次品的销售,均确认为营业收入B.对主产品和副产品的销售,均确认为营业收入C.采用预收
[多选题]下列各项中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有( )。A.被审计单位的治理层B.被审计单位的管理层C.被审计单位的普通员工D.负责被审计
[多选题]下列各项审计证据中,属于来自被审计单位内部证据的有( )。A.被审计单位已对外报送的财务报表B.被审计单位提供的银行对账单C.被审计单位提供的律师事务
[多选题]下列各项审计证据中,属于来自被审计单位内部证据的有( )。A.被审计单位已对外报送的财务报表B.被审计单位提供的银行对账单C.被审计单位提供的律师事务
[多选题] 下列各项审计证据中,属于来自被审计单位内部证据的有()A . 被审计单位已对外报送的财务报表B . 被审计单位提供的银行对账单C . 被审计单位律师关于未决诉讼的声明书D . 被审计单位管理层声明书
[单选题]下列各项中,属于对控制的监督的是( )A.授权与批准B.业绩评价C.内审部门定期评估控制的有效性D.职权与责任的分配