[单选题]

某信息系统审计人员在对软件使用与许可进行复核过程中发现,大量电脑包含未经授权使用的软件。以下哪一项是该审计人员应当首先采取的措施?

A.采取个人行为删除所有未授权软件的副本。

B.通知被审计方未授权软件的使用情况,并跟踪确认是否删除。

C.向被审计方管理当局报告发现的未授权软件,并明确指出必须禁止此类事件再次发生。

D.不采取任何行动,因为这只是一种众所周知的行为,而且经营当局负责监测该类软件的使用。

参考答案与解析:

相关试题

在对操作软件开发、实施和维护过程进行审计时,信息系统审计人员复核系统软件维护操作的目的是为了确认:

[单选题]在对操作软件开发、实施和维护过程进行审计时,信息系统审计人员复核系统软件维护操作的目的是为了确认:A.发生生产事故时能够启动恢复或修复程序。B.产品对

  • 查看答案
  • 在对大型数据中心进行复核的过程中,信息系统审计人员发现电脑操作人员同时负责备份磁

    [单选题]在对大型数据中心进行复核的过程中,信息系统审计人员发现电脑操作人员同时负责备份磁带资料管理员和网络安全管理员的工作。出现以下哪种情形时,审计人员必须向高层管理人员报告:()A . 电脑操作人员兼任磁带资料管理员B . 电脑操作人员兼任网络安全管理员C . 电脑操作人员兼任磁带资料管理员和网络安全管理员D . 出现以上任何情况均需向高层管理人员报告

  • 查看答案
  • 对无线访问控制程序进行复核的信息系统审计人员最关注以下哪一项?

    [单选题]对无线访问控制程序进行复核的信息系统审计人员最关注以下哪一项?A.保留各类系统资源利用的访问日志。B.用户被允许访问系统资源前的许可与认证。C.通过加

  • 查看答案
  • 信息系统审计人员在复核组织测试战略过程中发现公司测试数据库每周依据生产数据库的部分内容进行更新。该过程最有可能对以下哪一项内容产生影响?

    [单选题]信息系统审计人员在复核组织测试战略过程中发现公司测试数据库每周依据生产数据库的部分内容进行更新。该过程最有可能对以下哪一项内容产生影响?A.测试的全面

  • 查看答案
  • 内部审计人员应当采用以()为基础的审计方法进行信息系统审计,()应当贯穿于信息系

    [单选题]内部审计人员应当采用以()为基础的审计方法进行信 息系统审计,()应当贯穿于信息系统审计的全过程。A.风险;穿行测试B.控制;风险评估C.风险;风险评估D.控制;控制测试

  • 查看答案
  • 信息系统审计人员在复核组织测试战略过程中发现公司测试数据库每周依据生产数据库的部

    [单选题]信息系统审计人员在复核组织测试战略过程中发现公司测试数据库每周依据生产数据库的部分内容进行更新,该过程最有可能对以下那些内容产生影响?()A .测试的全面性B .测试过程的有效性C .测试结果归档处理D .生产数据的完整性

  • 查看答案
  • 在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,内部审计人员可能认为以下哪一项是最严重的控制弱点?

    [单选题]在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,内部审计人员可能认为以下哪一项是最严重的控制弱点?A.测试利用了恢复脚本。B.热站合同有两年时间了。C.备份介质被

  • 查看答案
  • 某审计师计划对客户信息系统进行审计。该系统使用局域网与个人电脑.与大型机系统相比

    [单选题]某审计师计划对客户信息系统进行审计。该系统使用局域网与个人电脑.与大型机系统相比,该系统会增加除了下列哪项以外的风险?()A . 缺乏操作过程的文档记录,以致不能保证数据的完整性B . 留存在个人计算机上的数据的安全性低。C . 处理数据的硬件故障带来的问题D . 不完整的数据通汛.

  • 查看答案
  • 信息系统审计人员的责任是()

    [单选题]信息系统审计人员的责任是()A.进行信息系统的开发、运行和维护。B.对信息技术相关内部控制的设计、执行和监控。C.实施信息系统审计工作并出具审计报告。D.保证信息技术战略目标的实现。

  • 查看答案
  • 审计人员在对该公司生产与存货循环内部控制进行测试的过程中,可以采取的措施有( )。

    [多选题]审计人员在对该公司生产与存货循环内部控制进行测试的过程中,可以采取的措施有( )。A.编制存货余额明细表并与总账核对相符B.抽取部分存货出、入库业务,

  • 查看答案
  • 某信息系统审计人员在对软件使用与许可进行复核过程中发现,大量电脑包含未经授权使用的软件。以下哪一项是该审计人员应当首先采取的措施?