A.确定谁可以访问包含机密信息的数据库。
B.评估该组织的隐私政策,以确定是否包含适当的信息。
C.分析永久性文件和含有机密信息的报告的访问。
D.评估政府对从组织收到的机密信息所采取的相关保安措施。
[单选题]在组织的隐私制度评估中,内部审计人员的哪项做法是合适的?A.考虑遵循相关的法律法规或标准。B.企业隐私优先级控制措施。C.评估组织的隐私商业战略。D.
[判断题]根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计
[判断题]根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计
[判断题]根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计
[试题]在组织的隐私制度评估中,下列哪项内部审计师的哪项做法是合适的( )。A.考虑遵循相关的法律法规或标准B.企业隐私优先级控制措施C.评估组织的隐私商业战略D.以上都对
[判断题]组织可将合规性评价与内部审核.管理评审或能源审计结合进行。()(考点:4.6.2)A.对B.错
[多选题]审计人员在对该公司生产与存货循环内部控制进行测试的过程中,可以采取的措施有( )。A.编制存货余额明细表并与总账核对相符B.抽取部分存货出、入库业务,
[多选题]审计人员在对该公司生产与存货循环内部控制进行测试的过程中,可以采取的措施有( )。A.编制存货余额明细表并与总账核对相符B.抽取部分存货出、入库业务,
[单选题]以下哪项是合规性审计的最佳描述?A.指评估一个组织控制的充分性和有效性以确保其遵守相关适用法律法规的审计工作。B.由合同专业人士执行的,用来评估是否遵
[单选题]在合规管理的原则中,合规人员在对业务部门进行核查时,坚持统一标准来对违规行为风险进行评估和报告属于合规管理的()。A.独立性原则B.公正性原则C.专业