A.交易历史如时间码和接收的确认。
B.限制未经授权的访问传输数据的逻辑安全控制。
C.限制访问电子商务机器设备的物理安全控制。
D.企业内所有电子商务应用的清单。
[单选题]内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?A.具备符合本组织战略的涵盖电子商务系统的规划、设计和实施的商业计划的项目。B.具备在风险评估中考虑到
[单选题]下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?A.内部审计师没有将可能存在费用超支的项目作为检查内容B.内部审计师没有发现重大的错误
[单选题]某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在:A.根据员工的工作时间判断其工资水平的合理性B.根据去年每月的销售费用预测
[单选题]内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?A.金融资产的流动性偏高B.生产业务很复杂C.应收账款的内部控制薄弱D
[单选题]内部审计师在审计过程中需要运用多种专业方法,下列选项中,属于内部审计师运用抽样的逻辑方法的是:A.内部审计师利用通用审计软件选择了一部分应收账款,并通
[单选题]在实施审计的过程中,内部审计师的下列哪些行为可以最好的解释审计风险:A.在审计过程中可能没有发现重大错误或弱点B.发现内部控制环境薄弱,所以不能正确的
[单选题]在审查企业流程过程中,内部审计师可以:A.对流程设计中设置的控制点提出合理建议。B.领导流程设计小组。C.决定采用何种控制方法。D.审查所提控制建议的
[单选题]内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:A.采购过程中有效的信息沟通问题B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制C.采购
[单选题]为确保在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎,内部审计师通常应:A.保证所有与审计相关的财务信息都已被包含在审计计划中,并被检查是否存在违法乱纪或
[单选题]某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在对该公司风险管理进行审计的过程中,下列哪项不是内部审计师应该采取的行动:A.对信息系统的经营部门审计中,通过判