A.不同步传输
B.加密
C.使用光纤传输线路
D.使用口令
[单选题]某财务总监发现有一个竞争者似乎能接触到该公司的定价信息,内部审计师认为信息泄漏是在数据从分公司向总公司进行电子传输时发生的,下列那些措施最有效()A .不同步传输B .加密C .使用光纤传输线路D .使用口令
[单选题]内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?A.控制流程图。B.标准操作程序的复印件。C.关于部门历史
[单选题]某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在对该公司风险管理进行审计的过程中,下列哪项不是内部审计师应该采取的行动:A.对信息系统的经营部门审计中,通过判
[单选题]某公司成立初期,数据信息比较少,某内部审计师建议使用通用审计软件来处理数据,关于该内部审计师的建议,下列说法正确的是:A.在数据较少的信息技术环境下,
[多选题] 为了防止客户交易信息在网络信息传输过程中出现信息泄漏,可以采取的的控制措施有()。A .在客户输入重要信息时采用动态密码键盘技术和图形码技术,杜绝可能导致的信息泄漏B .采用基于PKI公钥体系结构的安全解决方案,为客户提供身份识别、交易签名、信息不可篡改等安全要求C .不断完善和改进所使用的加密技术,确保客户信息得到最安全的保护D .改善网银服务器硬件条件
[单选题]内部审计师发现在操作过程中的新的舞弊信息。最终,一个新的财务总监发现该公司涉嫌大量收购资金的操作。高管指责内部审计。下列哪个陈述适用于在这种情况下的舞
[单选题]公司有一个非常大的、分散的内部审计部门。管理层想应用一个计算机系统,从而方便审计师之间进行沟通。要求审计师能够将信息放入中央电子信息库中,这个信息库能
[单选题]在一家化学制造公司的内部审计师相信公司倾倒的有毒废弃物违反了法律。出于对公司的忠诚,审计师没有收集有关倾倒物的信息。内部审计师:A.因有意成为违法活动
[单选题]某内部审计师发现公司的财务部经理签发了一章支票,该支票的收款方为虚假的供应商,然后将款项转移到了自己名下的一个工厂账户上,则该内部审计师为防止类似的事
[单选题]内部审计师正在通过一个初步调查的方式准备一个财务咨询公司信息技术领域的审计项目。该领域的负责人已经提供了一个风险清单以及相应的控制措施来支持内部审计。