[单选题]

通过与数据录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?

A.避免再涉及该缺陷。

B.询问非直接问题以明确更多与之相关的真实信息。

C.与录入人员讨论该缺陷,以及时明确是否报告该发现。

D.计划进行第二次面谈,并通过其他方法确定该缺陷是否真实存在。

参考答案与解析:

相关试题

根据国际内部审计师协会的定义,要求内部审计师:

[单选题]根据国际内部审计师协会的定义,要求内部审计师:A.有责任保证管理控制时合适的。B.建立章程保证组织资源免遭损失。C.是参与组织的风险管理和治理过程的一

  • 查看答案
  • 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?<br />Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。<br />Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。<br />Ⅲ.内部审计师有义务对控制

    [单选题]以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。

  • 查看答案
  • 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的?

    [单选题]以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的?A.监督外部审计师的工作是首席审计执行官的责任。B.应充分地安排内部审计师与外部审计师之

  • 查看答案
  • 某内部审计师采用属性抽样选取样本,为了减少样本量,内部审计师采取的措施可以是:

    [单选题]某内部审计师采用属性抽样选取样本,为了减少样本量,内部审计师采取的措施可以是:A.降低置信水平并且精确度由2%提高到5%B.提高置信水平并且精确度由2

  • 查看答案
  • 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?

    [单选题]内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?A.管理层定期解雇未达到预期业绩的员工。B.管理层采取措施提高实现既定

  • 查看答案
  • 内部审计师在进行面谈时,应充当倾听者来获取大部分信息,那么内部审计师在面谈中应该保持的态度是:

    [单选题]内部审计师在进行面谈时,应充当倾听者来获取大部分信息,那么内部审计师在面谈中应该保持的态度是:A.判断和评估陈述对象所表达的信息B.面谈结束后整合陈述

  • 查看答案
  • 审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据审计师采取以下哪项行为将

    [单选题]审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎原则()A .辩明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容B .将这一疑点告知审计经理并寻求如何开展审计的建议C .不对可能的误报进行测试,因为审计业务工作方案已通过审计管理层的批准D . D.未经业务客户同意就扩大审计工作方案,以确定误报发生的最可能情形

  • 查看答案
  • 内部审计师与有舞弊嫌疑的人员进行面谈,应该注意的是:

    [单选题]内部审计师与有舞弊嫌疑的人员进行面谈,应该注意的是:A.选择比较隐蔽的地点,做好是锁上房间的门之后面谈B.使用封闭式的问题会更加有效C.在面谈期间要求

  • 查看答案
  • 内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反

    [单选题]内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反了专业实务标准()A . 没有对审计范围内所有交易的业务开展详细的检查;B . 确定审计范围内扩展审计程序的成本会超出潜在的收益;C . 确定审计范围内任何可能的舞弊都没有包括重大的金额;D . 假定审计范围内的内部控制是充分、有效的。

  • 查看答案
  • 某内部审计师怀疑可能存在错误陈述但缺乏可靠证据。该审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎性原则?

    [单选题]某内部审计师怀疑可能存在错误陈述但缺乏可靠证据。该审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎性原则?A.辩明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内

  • 查看答案
  • 通过与数据录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?