[单选题]

内部审计人员约见三个人,其中一个被怀疑有舞弊行为。下列哪项是最无效的访谈方法?

A.要求每个人写一份书面说明来解释个人行为。

B.发挥寻找真相人员的作用。

C.仔细地聆听访谈者所说的内容。

D.试图让嫌疑人坦白。

参考答案与解析:

相关试题

内部审计人员正在与三个雇员进行谈话,其中之一被怀疑涉嫌舞弊。下列哪项是最有效的谈话方法?

[单选题]内部审计人员正在与三个雇员进行谈话,其中之一被怀疑涉嫌舞弊。下列哪项是最有效的谈话方法?A.尝试着让嫌疑人自述。B.让每个人准备一份书面声明,解释他或

  • 查看答案
  • 如果内部审计人员怀疑存在舞弊行为,他应该

    [单选题]如果内部审计人员怀疑存在舞弊行为,他应该A.确认已经发生的损失。B.与控制资产的人员访谈。C.确定可能与该事件有牵连的雇员。D.建议不论在何种情况下都

  • 查看答案
  • 某公司职员被怀疑有舞弊行为,在调查过程中,内部审计被授命与该职员进行访谈,则该访谈的目的是:

    [单选题]某公司职员被怀疑有舞弊行为,在调查过程中,内部审计被授命与该职员进行访谈,则该访谈的目的是:A.让该职员承认自己的行为,并解释理由B.收集该职员舞弊的

  • 查看答案
  • 当与被怀疑有舞弊行为的人进行访谈时,访谈者应该

    [单选题]当与被怀疑有舞弊行为的人进行访谈时,访谈者应该A.保证在访谈期间嫌疑人的上司在场。B.锁上门以保证没有人打扰此次访谈。C.注意嫌疑人对措词的选择。D.

  • 查看答案
  • 作为组织中一个单独的部门,内部审计活动在遏制舞弊行为方面的首要职责是:

    [单选题]作为组织中一个单独的部门,内部审计活动在遏制舞弊行为方面的首要职责是:A.检查和评价部门采取的遏制舞弊的措施的充分性和有效性。B.建立和保持部门的内部

  • 查看答案
  • 若内部审计人员仍怀疑存在虚构销售业务以虚增上报利润的情形,下列哪项审计程序最无效?

    [单选题]若内部审计人员仍怀疑存在虚构销售业务以虚增上报利润的情形,下列哪项审计程序最无效?A.进行实物盘点。B.按月编制存货清单并根据永续盘存记录调查反常的存

  • 查看答案
  • 三个人办合伙企业,其中一个年龄较轻,出资稍多,建议当法人,请提些意见 ??? -

    可以的,当三个人互不相让时,就以出资稍多的人当法人,如果是推让他人,则要签订合同或协议做好,以免有纠纷。希望能帮到你,别忘了采纳我的哦,祝你生活愉快!三个人办合伙企业,其中一个年龄较轻,出资稍多,建议当法人,请提些意见 ???

  • 查看答案
  • 如果内部审计师怀疑存在舞弊行为,他应该:

    [单选题]如果内部审计师怀疑存在舞弊行为,他应该:A.确认已经发生的损失。B.与控制资产的人员会谈。C.确定可能与该事件有牵连的雇员。D.建议不论在何种情况下都

  • 查看答案
  • 内部审计师怀疑有舞弊现象。如果抽样目的是选择带有指定概率的样本,即包含一个异常例

    [单选题]内部审计师怀疑有舞弊现象。如果抽样目的是选择带有指定概率的样本,即包含一个异常例子的样本,下列哪项样本计划将被采用()?A . 属性B . 发现C . 停-走D . 按概率比例大小

  • 查看答案
  • 内部审计人员最有可能发现舞弊行为的程序是:

    [单选题]内部审计人员最有可能发现舞弊行为的程序是:A.确认并询问组织中发生的变化。B.讯问舞弊者以便找出实施舞弊的原因。C.建立内部控制来防止舞弊的发生。D.

  • 查看答案
  • 内部审计人员约见三个人,其中一个被怀疑有舞弊行为。下列哪项是最无效的访谈方法?