[单选题]

内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是:

A.采购政策的滞后

B.折扣政策使用的不正确

C.关于货物付款的授权不合理

D.付款程序在验收货物之前

参考答案与解析:

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