[单选题]

在审计公司采购部门的业绩衡量指标时,审计师的初步调查表明,大多数的业绩衡量指标已使用一段时间。对此,内部审计师应该:

A.测试业绩衡量指标中所用数据的准确性和完整性。

B.开展考核,以核实所应用的业绩衡量指标是有意义的。

C.确定业绩衡量指标的历史和使用原因。

D.向有关方面报告:现用业绩衡量指标已过时,应对其进行改进。

参考答案与解析:

相关试题

审计师在审计中发现的有些现象表明审计师必须寻找其他蛛丝马迹,以证明采购部门发生了

[单选题]审计师在审计中发现的有些现象表明审计师必须寻找其他蛛丝马迹,以证明采购部门发生了舞弊,但以下哪项内容不属于这些现象()?A . 内部控制结构存在严重薄弱环节;B . 该部门一位采购代理的生活水平已得到提高;C . 采购代理已说服管理人员采取更加及时向卖方付款的政策,以避免发生拖延付款所引起的滞纳金费用;D . 与以往年份相比,该部门采购的货物成本似乎太高了。

  • 查看答案
  • 为了衡量个样本的变化程度,内部审计师应该采用的衡量指标是:

    [单选题]为了衡量个样本的变化程度,内部审计师应该采用的衡量指标是:A.期望值B.标准差C.精确度D.概率值

  • 查看答案
  • 内部审计师对采购部门进行审计,下列哪项审计程序与审计目标匹配?

    [单选题]内部审计师对采购部门进行审计,下列哪项审计程序与审计目标匹配?A.通过对随机选取的采购订单样本进行审计来确定采购政策的遵守情况B.审查供应商的资质文件

  • 查看答案
  • 若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:

    [单选题]若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:A.考虑其他部门对采购部门已经做过的审查工作B.开展独立审计业

  • 查看答案
  • 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:

    [单选题]内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:A.采购过程中有效的信息沟通问题B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制C.采购

  • 查看答案
  • 某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该:

    [单选题]某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该:A.将这一漏洞与管理层进行沟通B.扩大审计范围C

  • 查看答案
  • 内部审计师正开展采购部门的常规审计。在此情况下,审计工作方案应该:

    [单选题]内部审计师正开展采购部门的常规审计。在此情况下,审计工作方案应该:A.始终向业务客户披露,除了舞弊调查以外。B.始终向业务客户披露。C.经首席审计执行

  • 查看答案
  • 内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反

    [单选题]内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反了专业实务标准()A . 没有对审计范围内所有交易的业务开展详细的检查;B . 确定审计范围内扩展审计程序的成本会超出潜在的收益;C . 确定审计范围内任何可能的舞弊都没有包括重大的金额;D . 假定审计范围内的内部控制是充分、有效的。

  • 查看答案
  • 在结束对某公司采购部门的审计后,内部审计师向采购主管、采购总监、总裁和董事会提交了报告。之后内部审计师对于某些重大审计发现又开展了跟踪审计。在此种情况,内部审计师将跟踪审计发现的报告提交给:

    [单选题]在结束对某公司采购部门的审计后,内部审计师向采购主管、采购总监、总裁和董事会提交了报告。之后内部审计师对于某些重大审计发现又开展了跟踪审计。在此种情况

  • 查看答案
  • 内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是:

    [单选题]内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是:A.被审计部门能够在审计开展前先进行自我评价B.对

  • 查看答案
  • 在审计公司采购部门的业绩衡量指标时,审计师的初步调查表明,大多数的业绩衡量指标已使用一段时间。对此,内部审计师应该: