[单选题]

某内部审计人员怀疑存在付款方面的舞弊,即某不知姓名的雇员既提交发票,又批准付款。在与管理层讨论潜在舞弊行为之前,内部审计人员决定进一步收集证据。在提供附加证据方面下列程序最有效的是

A.使用审计软件获得附有邮局信箱号码或其他反常事项的供应商名单;对这些事项进行抽样并追踪检查支持性文件,如验收报告等。

B.对本年度支付款项进行抽样,检查各笔款项的审批手续。

C.对被调查期间的验收报告进行抽样调查,并追踪至得到批准的付款行为;注意任何未经恰当处理程序的事项。

D.对上月收到的发票进行抽样捡查,确定是否得到授权才付款,并追踪检查验收报告等支持文件。

参考答案与解析:

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