[单选题]

下列有关防范货币资金风险的内部控制措施中,存在缺陷的是()。

A.出纳人员不得担任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权账目的登记工作

B.单位负责人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人,会计机构负责人的直系亲属不得担任本单位出纳人员

C.加强银行预留印鉴的管理,指定责任心强的人员统一保管用于支付款项的各种印章

D.加强银行账户管理,定期检查、清理银行账户的开立和使用情况,定期与银行对账

参考答案与解析:

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