A.二
B.三
C.四
D.五
[单选题]信息科技内部审计方面,商业银行至少应每()年进行一次全面审计。A.1B.2C.3D.5
[单选题]商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每()进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.4年
[判断题] 商业银行内部审计部门应至少每三年进行一次数据中心内部审计。商业银行在采取有效信息安全控制措施的前提下,可聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。A . 正确B . 错误
[单选题]商业银行对信息科技,至少每隔()年进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.4年
[单选题]商业银行内部审计部门应当()至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计,并将审计结果报商业银行董事会和监事会;未设立董事会的,报商业银行经营决策机构和监事会。A.每年B.每月C.每季D.每半年
[单选题]商业银行内部审计部门应当()至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计,并将审计结果报商业银行董事会和监事会;未设立董事会的,报商业银行经营决策机构和监事会。A .每年B .每月C .每季D .每半年
[单选题]商业银行至少()应进行一次常规压力测试。A .每月B .每季度C .每半年D .每年
[单选题]银行业金融机构内部审计部门对每一营业机构的风险评估()至少一次,审计()至少一次。A .每年每两年B .每两年每年C .每半年每年D .以上都不对
[单选题]商业银行应()至少进行一次重要信息系统专项灾备切换演练,每三年至少进行一次重要信息系统全面灾备切换演练,以真实业务接管为目标,验证灾备系统有效接管生产系统及安全回切的能力。A . 每年B . 每两年C . 每半年D . 每季度
[判断题] 商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估A . 正确B . 错误