A . 重大业务外包应当提交股东大会审批
B . 企业应当做好与承包方的对接工作
C . 验收过程中发现异常情况,应当立即报告,查明原因,及时处理
D . 企业应当按照批准的业务外包实施方案选择承包方
[问答题] 《企业内部控制应用指引第13号-业务外包》对外包业务的风险和控制措施提供了应用指引。要求:列举该应用指引中提及的外包业务风险中的三项风险,以及在业务外包实施过程中应该采取的措施。
[问答题] 《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》和《企业内部控制应用指引第17号-内部信息传递》对信息系统与信息系统的传递的风险和控制措施提供了应用指引。要求:列举企业在信息系统和信息系统传递过程中应该关注的风险。
[多选题]下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有( )。A.一般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式B.
[多选题] 根据《企业内部控制应用指引第14号》,下列关于财务报告面临的风险说法中,正确的有()。A . 财务报告的编制违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度而导致企业承担法律责任和声誉受损B . 企业提供虚假财务报告,误导财务报告使用者,造成决策失误,干扰市场秩序C . 企业不能有效利用财务报告,难以及时发现企业经营管理中的问题,可能导致企业财务和经营风险失控D . 财务报告要向各方利益者提供相应的信息
[单选题]根据《企业内部控制应用指引第12号》,下列不属于担保业务面临的风险是()。A . 对担保申请人的资信状况调查不深,审批不严或越权审批,可能导致企业担保决策失误或遭受欺诈B . 对被担保人出现财务困难或经营陷入困境等状况监控不力,应对措施不当,可能导致企业承担法律责任C . 在担保过程中存在舞弊行为,可能导致经办审批等相关人员涉案或企业的利益受损D . 深入调查担保申请人的资信状况
[多选题]根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,企业采购业务面临的风险的来源包括( )。A.采购计划安排不合理B.供应商选择不当C.客户信用管理不到位
[多选题] 下列属于《企业内部控制应用指引第17号--内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的主要风险的有()。A . 如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行B . 信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下C . 如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误、相关政策措施难以落实D . 如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
[单选题]下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》规定的是( )。A.公司的股东大会负责审核全面预算草案B.公司预算管理工作机构一般设在财
[单选题]关于企业内部利益相关者,下列说法中不正确的是()A . 投资者对企业主要的利益期望是资本收益B . 传统理论认为投资者对企业的主要期望是利润最大化C . 经理对企业的主要利益期望是每股收益最大化D . 企业员工主要追求个人收入和职业稳定的极大化
[多选题]下列各项中,关于企业内部控制审计的相关说法中恰当的有()。A.内部控制审计基准日,指最近一个会计期间截止日B.注册会计师基于基准日内部控制的有效性发表