A .不同步传输
B .加密
C .使用光纤传输线路
D .使用口令
[单选题]某财务总监发现有一个竞争者似乎能接触到该公司的定价信息。内部审计师认为“信息泄漏”是在数据从分公司向总公司进行电子传输时发生的。下列哪项控制措施能最有
[单选题]某位国际注册内部审计师被发现有违法出售被审计单位信息的行为,那么该名内审师很有可能:A.受到注册内部审计师协会的谴责并上交全部出售信息的收入B.立刻被
[单选题]内部审计师发现在操作过程中的新的舞弊信息。最终,一个新的财务总监发现该公司涉嫌大量收购资金的操作。高管指责内部审计。下列哪个陈述适用于在这种情况下的舞
[单选题]被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计的内部审计师是供应商财务总监的哥哥,此时该审计师应当:A.接受该指派,但避免在现场工作中与该总监接触。
[单选题]某银行的内部审计师注意到某支行存在地下室可接触到现金的重大缺陷,以下哪项是内部审计师强调这一缺陷的最令人满意的方式?A.在撰写审计报告草稿之前,与被审
[单选题]内部审计师的大量工作是积累审计业务信息。()A . 次要证据.B . 依情况而定的证据.C . 传闻证据.D . 意见证据.
[单选题]公司有一个非常大的、分散的内部审计部门。管理层想应用一个计算机系统,从而方便审计师之间进行沟通。要求审计师能够将信息放入中央电子信息库中,这个信息库能
[单选题]某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在对该公司风险管理进行审计的过程中,下列哪项不是内部审计师应该采取的行动:A.对信息系统的经营部门审计中,通过判
[单选题]某公司成立初期,数据信息比较少,某内部审计师建议使用通用审计软件来处理数据,关于该内部审计师的建议,下列说法正确的是:A.在数据较少的信息技术环境下,
[单选题]内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:A.这种缺乏了解会导致不经意地泄露敏感信息B.信息安全不是对所有职能都是关键的C.IS审计应当为那些雇员提供培训D.该审计发现应当促使管理层对员工进行继续教育