[单选题]

被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。

A.支票与印章由不同人员保管

B.报销单据填制与审核分离

C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节

D.出纳员负责现金日记账和总账记录

参考答案与解析:

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