[单选题]

审计人员应执行符合性测试的内部控制是()。

A . 那些对会计报表金额有重要影响的内部控制

B . 从各种内部控制中选取出的随机样本

C . 审计人员打算信赖的内部控制

D . 已确认有重大缺陷的内部控制

参考答案与解析:

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在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序是:

[单选题]在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序是:A.检查编制资产负债表的各环节、各岗位责任制的健全性和严密性B.审查资产负债表编制方法的合规性C.审阅资产负债表的格式D.审查资产负债表所列主要指标的可信性

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    [单选题]在较低的控制风险估计水平法下,审计人员必须执行的符合性测试是()。A . 计划符合性测试B . 同步符合性测试C . 追加符合性测试D . 双重目的测试

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    [单选题]在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序的是( )。A.检查编制资产负债表的各环节、各岗位责任制的健全性和严密性B.审查资产

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    [单选题]审计人员在对投资业务内部控制进行测试时,认为符合对投资业务内部控制要求的做法是( )。A.投资业务由财会部门出纳员负责,并履行监督控制职责B.无形资产

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    [单选题]审计人员在对投资业务内部控制进行测试时,认为符合对投资业务内部控制要求的做法是( )。A.投资业务由财会部门出纳员负责,并履行监督控制职责B.无形资产

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    [单选题]审计人员在对投资业务内部控制进行测试时,认为符合对投资业务内部控制要求的做法是()。A.投资业务由财会部门出纳员负责,并履行监督控制职责B.无形资产对

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