[多选题]

下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有()。

A .货币资金收支与记账的岗位分离

B .货币资金收支要有合理、合法的凭据

C .全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续

D .规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表

参考答案与解析:

相关试题

下列有关货币资金内部控制的描述中,说法正确的有( )。

[单选题]第 39 题 下列有关货币资金内部控制的描述中,说法正确的有(  )。A.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作B.不得由一人办理货币资金业务的全过程C.指定专人定期核对银行账户,每年至少核对一次D.单位现金收入应当及时存入银行,不得用于直接支付单位自身的支出

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  • 下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()

    [多选题] 下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()A . 采购人员超过授权限额采购原材料B . 未经授权的机构或人员直接接触企业资金C . 出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章D . 出纳人员兼任会计档案保管工作和债权债务登记工作E . 主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务

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  • 下列关于其他货币资金的说法正确的有()。

    [多选题]下列关于其他货币资金的说法正确的有()。A.用以核算其他货币资金的收支和结存情况B.应设置“其他货币资金”账户C.借方登记其他货币资金的增加数D.余额

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  • 下列关于其他货币资金的说法正确的有()。

    [多选题]下列关于其他货币资金的说法正确的有()。A.用以核算其他货币资金的收支和结存情况B.应设置“其他货币资金”账户C.借方登记其他货币资金的增加数D.余额

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  • 下列选项中,货币资金的内部控制不包括()。

    [单选题]下列选项中,货币资金的内部控制不包括()。A . 岗位分工及授权批准B . 资产及相关实物的管理C . 基金D . 监督检查

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  • 下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。

    [单选题]下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。A.大额支付须办理支票B.出纳人员每月编制银行存款余额调节表C.现金折扣需经过审批D.出纳员每日盘点

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  • 下列货币资金内部控制中,存在重大缺陷的是( )。

    [单选题]下列货币资金内部控制中,存在重大缺陷的是( )。A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策C.现

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  • 货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。

    [单选题]货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()A . 管理决策者B . 员工的职业道德C . 员工的业务素质D . 内部审计

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  • 下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。

    [多选题] 下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。A . 被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人B . 被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员C . 出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责D . 被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章

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  • 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。

    [多选题]被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。A.经授权后办理资金业务B.收付款业务与审核相互独立C.由财务主管保管支票和印章D.经部门主管批准后可以

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  • 下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有()。