A . 按月盘点现金,做到账实相符
B . 当日收入现金及时送存银行
C . 加强对货币资金业务的内部审计
D . 收支与记账岗位分离
[单选题]以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是( )。A.按月盘点现金,做到账实相符B.当日收入现金及时送存银行C.加强对货币资金
[单选题]被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:A.每日清点现金,做到账实相符B.当日收入的现金及时送存银行C.对货币资金业务实
[单选题]被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:A.每日清点现金,做到账实相符B.当日收入的现金及时送存银行C.对货币资金业务实
[单选题](2014年)被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )。A.每日清点现金,做到账实相符B.当日收入的现金及时送存银行
[填空题] 货币资金是企业资产的重要组成部分,货币资金审计包括()、银行存款和其他货币资金审计。
[问答题]设计货币资金内部控制制度。
[单选题]现金、各种银行存款及其他货币资金是指()。A.货币性资金B.短期投资包括股票、债券、基金C.应收及预付款项D.存货
[主观题]资产负债表中,“货币资金”项目,可以根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个明细科目的期末余额的合计数填列。( )
[单选题]下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是( )。A.出纳员编制银行存款余额调节表B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C.出纳员签发支票
[单选题]下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是( )。A.出纳员编制银行存款余额调节表B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C.出纳员签发支票