A.采购人员超过授权限额采购原材料
B.未经授权的机构或人员直接接触企业资金
C.出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章
D.出纳人员兼任会计档案保管工作和债权债务登记工作
E.主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务
[多选题] 下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()A . 采购人员超过授权限额采购原材料B . 未经授权的机构或人员直接接触企业资金C . 出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章D . 出纳人员兼任会计档案保管工作和债权债务登记工作E . 主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务
[单选题]下列各项中,不违背有关货币资金内部控制要求的是( )。A.采购人员超过授权限额采购原材料B.未经授权的机构或人员直接接触企业资金C.出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章D.主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务
[单选题]下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是( )。A.出纳员编制银行存款余额调节表B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C.出纳员签发支票
[单选题]下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是( )。A.出纳员编制银行存款余额调节表B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C.出纳员签发支票
[单选题]下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是( )。A.出纳员编制银行存款余额调节表B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C.出纳员签发支票
[单选题]下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是( )。A.出纳员编制银行存款余额调节表B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C.出纳员签发支票
[单选题]下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是( )。A.大额支付须办理支票B.出纳人员每月编制银行存款余额调节表C.现金折扣需经过审批D.出纳员每日盘点
[单选题]“资料l”中的各项控制措施中,符合货币资金业务内部控制要求的有:A.出纳员甲办理完收付业务后在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记B.支票和印章由会计人员乙统一保管C.会计人员乙直接办理5万元以下付款业务D.会计主管丁定期编制银行存款余额调节表
[单选题]下列情形中,不违背《内部会计控制规范一货币资金(试行)》规定的“确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督”原则的是( )。A.由出纳人员兼任稽核工作B.由出纳人员保管签发支票所需全部印章C.由出纳人员兼任费用总账和明细账的登记工作D.由出纳人员兼任厂办公室工作
[单选题]下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是:A.财务主管统一保管支票和相关印章B.出纳员负责登记现金日记账和总账C.出纳员负责编制银行存款余额调节表