[单选题]

针对“资料4”,审计人员初步判断丙公司可能存在的问题有:

A.虚增收入

B.出借账户

C.遗漏人账

D.坐支现金

参考答案与解析:

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针对“资料4”,审计人员认为丙公司账务处理正确的有:( )

[单选题]针对“资料4”,审计人员认为丙公司账务处理正确的有:( )A.将为建造厂房购买土地使用权的费用计人在建工程B.将与尚未办理竣工决算但已投入使用的职工宿舍相关的借款费用计入财务费用C.对市价持续下跌导致可收回金额低于账面价值的固定资产计提了减值准备D.对于融资租赁取得的设备未作任何账务处理

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  • 审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()。

    [单选题]审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()。A.检查异常供应商的验收单和其他凭证B.抽

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    [多选题] 审计人员对重要性水平体出初步判断的,应当考虑()。A .有关法规对财务会计的要求 B .被审计单位的经营规模及业务性质 C .内部控制与审计风险的评估结果 D . D.会计报表各项目的性质及相互关系 E .会计报表项目的的金额及其波动幅度

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    [单选题]审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是( )。A.检查异常供应商的验收单和其他凭证B.

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  • 审计人员对应付账款内部控制测评之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实,最佳的抽查方法是()。

    [单选题]审计人员对应付账款内部控制测评之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实,最佳的抽查方法是()。A.系统抽样法,抽查已付款凭证B.整群抽样法,抽查

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    [单选题]审计人员对应付账款内部控制测评之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实,最佳的抽查方法是()。A.系统抽样法,抽查已付款凭证B.整群抽样法,抽查

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    [单选题]审计人员对应付账款内部控制测评之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实,最佳的抽查方法是()。A.系统抽样法,抽查已付款凭证B.整群抽样法,抽查

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    [单选题]审计人员对应付账款内部控制测评之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实,最佳的抽查方法是()。A.系统抽样法,抽查已付款凭证B.整群抽样法,抽查

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    [单选题]针对“资料4”中该公司采购业务的处理,审计人员可以认定:A.其处理方法正确B.少计了20×6年末负债20万元C.少计了20×6年末资产20万元D.少计了20×6年度营业利润20万元

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